8月12日,集團紀委召開第八次擴大會議暨财務審計知識專項培訓會議,集團黨委常委、紀委書記、省監委駐集團監察專員耿延軍出席培訓會議并講話。各子公司紀委書記、紀檢部門全體人員、駐沈陽分公司紀檢人員,集團紀檢監察部全體人員參加培訓。
集團審計部副部長劉新就财務審計業務作專題講解。劉新結合自身豐富的國有企業财務和内部審計、會計師事務所工作經驗,從會計内外部法規制度、财務審計方法及技巧、審計中常見的财務問題等方面系統講解了紀檢監察幹部需要掌握的财務審計知識。參訓人員表示,授課專業精彩,内容貼合實際,通過此次專題學習,将更好、更準、更科學地理解财務審計及工作協同在紀檢監察工作中的應用。
會議強調,各級紀檢監察幹部要進一步加強财務審計相關知識的學習,将财務管理納入日常監督工作重點,全面掌握财務管理中的常見問題和廉政風險點,堅持學用結合、學以緻用,結合企業實際,有針對性、常态化地開展财務管理監督檢查,防範風險。
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