為貫徹落實十九屆中央紀委五次全會“促進各類監督貫通融合,不斷增強監督治理效能”的部署要求,加強紀檢監察機構與審計機構的協作配合,推動監督工作走深走實,按照集團黨委、紀委主要領導指示精神,集團紀檢監察部與審計部經充分溝通、深入研讨,研究制定了《交投集團紀審協作工作機制方案》,着力構建線索通報、協查配合、處置反饋、警示教育、工作保密等協作機制。
一是建立線索通報機制。審計部在審計工作中發現涉嫌違紀違法行為問題線索,及時移交紀檢監察部。紀檢監察部在審查調查工作中發現涉及違規經營投資問題,及時移交審計部。雙方采取定期和不定期通報問題線索方式,通報内容形成備忘錄存檔備查。
二是建立協查配合機制。紀檢監察部在日常監督、線索處置、審查調查等工作中涉及的審計專業性事項,審計部予以協助查證。審計部可提請紀檢監察部提前介入違紀違法問題線索的聯合查辦工作。
三是建立處置反饋機制。紀檢監察部與審計部定期通報會商前期移交的問題線索處置進展情況,通過建立台賬、編号登記、銷号辦結等方式全流程跟蹤問題線索處置過程。
四是建立警示教育機制。紀檢監察部與審計部聯合開展企業違規經營投資等警示教育活動,通報違紀違法典型案例,以案促教、以案促改、以案促建,發揮查處一案、警示一片、治理一域的綜合效應。
五是建立工作保密機制。紀審協作工作是在集團黨委、紀委領導下開展的一項綜合監督工作,嚴格執行保密制度,從嚴控制問題線索、查辦進程等信息的知悉範圍,對跑風漏氣等洩密行為嚴肅追責問責。
下一步,集團紀檢監察部與審計部要在工作中密切聯系、加強協作、相互支持,強化信息溝通,擴大資源共享,促進成果運用,實現優勢互補,更好的發揮紀律監督、監察監督和審計監督的疊加效應,不斷增強監督治理效能,推進黨風廉政建設和反腐敗鬥争深入開展,為集團“十四五”開局起步提供有力保障。
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